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 财务审计服务包括:企业的中期、年度会计报表的法定审计。
为特殊行业、特殊目的、特殊性质的需要而度身订造的专项审计;涉及经济纠份、经济案件的鉴证,企业合并、分立、清算事宜的审计;企业设立、变更及年检所需的实收资本验证。
审计业务遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规范程序和要求,通过对被审计单位内部控制制度的符合性测试和会计报表的实质性测试,发挥注册会计师的专业判断,得出审计结论,对被审计单位的会计报表及相关资料的合法性,公允性及会计处理方法一贯性发表审计意见。
我们透过对客户情况的了解,对被审计单位内部控制制度、经营管理中存在的问题,提出专业性意见。必要时,我们将出具管理建议书,向被审计单位管理层报告其内部控制制度存在的重大缺陷以及如何完善和改进内部控制制度、提高经营管理水平的参考意见。
对特殊行业、特殊目的、特殊性质的审计业务,将透过对每个案例具体情况的深刻了解,制订周密的审计业务,采取恰当的审计策略,必要时,我们会利用专家的工作,以获取充分、可信的审计证据,支持我们的审计意见。